1、根据集团的工作目标,拟定审计工作计划
2、收集审计证据、编制审计工作底稿,准备审计报告
3、审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求
4、编制审计报告,提出问题和调整建议
5、跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作
6、备案集团审计信息,并报财务总监审核
7、完成职责范围内的其他工作
任职要求:
1、财务、会计或相关专业。大专以上学历
2、三年以上集团审计或财务管理工作经验
3、精通国家财税法规范、国家财务核算业务,具有优秀的职业技能判断能力和丰富的财会项目分析处理经验
4、谙熟公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程
5、了解审计领域发展趋势,掌握国际最新审计理论和方法